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圣堂鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算報告

一、2021年預算執(zhí)行情況

2021年,我鎮(zhèn)積極應對新形勢和新挑戰(zhàn),實現了圣堂各項開發(fā)建設快速推進和經濟社會和諧發(fā)展。鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導,在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下,在市財政局的指導下,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,積極構筑公共財政體系,創(chuàng)新發(fā)展思路,克服減收增支困難,狠抓收支管理。全年財政收支平衡,財政支出結構不斷優(yōu)化,重點支出項目得以有效保障,預算執(zhí)行情況良好,鎮(zhèn)級財政健康有序運行。主要的收支情況如下:2021年財政決算總收入為5653萬元,各項決算收入是:

1. 地方財政一般預算收入2579萬元,占決算總收入的45.62%;

2. 體制、調資補助收入1955萬元,占決算總收入的34.58%;

3. 困難鎮(zhèn)補助收入360萬元,占決算總收入的6.37%;

4. 基礎設施配套資金收入386萬元,占決算總收入的6.83%;

5. 財政專戶收入300萬元,占決算總收入的5.3%;

6. 其他收入73萬元(其中上年結余1萬元),占決算總收入的1.3%。

    2021年全鎮(zhèn)地方財政決算總支出5651萬元,主要項目的支出情況是:

1.一般公共服務支出1598萬元,占決算總支出的28.28%;

2.公共安全支出246萬元,占決算總支出的4.35%;  

3. 教育支出1990萬元,占決算總支出的35.22%;

4. 文化體育與傳媒支出135萬元,占決算總支出的2.39%;

5. 社會保障和就業(yè)支出554萬元,占決算總支出的9.8%;

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出504萬元,占決算總支出的8.92%;

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元,占決算總支出的5.31%;

8.交通運輸支出30萬元,占決算總支出的0.53%;

9. 農林水支出201萬元,占決算總支出的3.56%;

10. 國土海洋氣象等支出30萬元,占決算總支出的0.53%;

11. 住房保障支出63萬元,占決算總支出的1.11%。

2021年,我鎮(zhèn)財政決算總收入5653萬元,決算總支出5651萬元,收支結余2萬元。

二、2022年財政預算

2022年面臨的發(fā)展環(huán)境依然錯綜復雜,擺在我們面前的財政任務更重,工作更具挑戰(zhàn)性。財政工作總體要求:全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),穩(wěn)步推進財政改革,狠抓增收節(jié)支,確保財政收入有效增長,增強財政調控能力,確保各項重點支出需要,加強財政監(jiān)管,嚴肅財經紀律,提高財政資金使用績效,堅持依法理財,依法行政,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2022年鎮(zhèn)級財政預算安排:2022年全鎮(zhèn)財政預算收入計劃為6500萬元,主要收入項目安排情況是:

1.地方財政一般預算收入2708萬元,占預算總收入的41.66%;

2. 體制、調資補助收入2155萬元,占預算總收入的33.15%;

3. 困難鎮(zhèn)補助收入360萬元,占預算總收入的5.54%;

4. 基礎設施配套資金收入694萬元,占預算總收入的10.68%;

5. 財政專戶收入408萬元,占預算總收入的6.28%;

6. 其他收入175萬元(其中上年結余2萬元),占預算總收入的2.69%。

按照量入為出、收支平衡的原則,2022年全鎮(zhèn)預算支出計劃安排6485萬元,主要支出項目安排情況是:

1.一般公共服務支出1661萬元(其中黨建經費支出110.5萬元,人大工作經費67.9萬元,征兵和民兵經費65萬元),占預算總支出的25.61%;

2.公共安全支出510萬元(其中禁毒工作經費100萬元,掃黑除惡工作經費20萬元),占預算總支出的7.86%;

3. 教育支出2136萬元,占預算總支出的32.94%;

4.文化體育與傳媒支出150萬元(其中意識形態(tài)5萬,政務公開5萬),占預算總支出的2.31%;

5.社會保障和就業(yè)支出577萬元(其中公共服務中心保障農民工工資支付工作經費20萬元),占預算總支出的8.9%;

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出686萬元,占預算總支出的10.58%;

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出359萬元,占預算總支出的5.54%;

8. 交通運輸支出30萬元,占預算總支出的0.46%;

9. 農林水支出270萬元,占預算總支出的4.17%;

10.國土海洋氣象等支出32萬元,占預算總支出的0.49%;

11.住房保障支出74萬元,占預算總支出的1.14%。

2022年,我鎮(zhèn)財政預算總收入6500萬元,預算總支出6485萬元,收支結余15萬元。

為了確保完成2022年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

(一)大力發(fā)展經濟,培育稅源

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和中央各項決策部署。建立和完善財政投入和激勵機制,培育壯大骨干企業(yè)。發(fā)揮投資拉動增長的關鍵作用,提高投資效率,支持強力推進特色產業(yè)集群培育和產業(yè)發(fā)展載體建設。支持推進招商活動,支持文化旅游,為市場主體營造更加完善的政策制度環(huán)境。加強對企業(yè)管理和服務,多渠道、全方位盤活現有企業(yè)資產,促其產生最大效益。要促進企業(yè)增資擴產,加快新項目上馬,培育新的財稅增長點,確保我鎮(zhèn)財政收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

(二)堅持收支并重的方針,加強財政收支管理

要狠抓稅收征管和非稅收入,確保完成年度預算收入。加強對財稅工作的領導,充分發(fā)揮財稅征收職能部門的作用,落實責任制,抓好今年各項收入計劃的落實。堅持依法治稅,采取強而有力的措施清繳各種欠稅,杜絕偷、騙、漏稅等行為,確?;鶖等蝿盏耐瓿珊偷胤郊鹊秘斄?。

要落實控制壓縮財政支出措施,確保重點支出。我們必須區(qū)分輕重緩急,調整支出結構,壓縮專項經費支出,重點“保民生、保工資、保運轉”及做好財政支農工作,要樹立過緊日子的思想,堅持艱苦奮斗,勤儉節(jié)約,嚴格控制各項開支,做到量入而出,量力而行。

(三)健全財務制度,強化財政監(jiān)督

繼續(xù)堅持對行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理。加強財務管理,對各單位各部門財務實行定期會審、交叉檢查,理好財,當好家,提高財政資金的使用效益。努力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設,逐步改善辦公條件,形成科學、精細、高效的運行機制,確保財政管理信息化穩(wěn)健運行。






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